Hoàn toàn tương thích với Shopify

Các giải pháp kinh doanh WooCommerce cho IOSS

Chúng tôi cung cấp các giải pháp kinh doanh IOSS đầy đủ cho doanh nghiệp sử dụng WooCommerce cho các dịch vụ Thương mại điện tử của họ, bao gồm đăng ký nhanh trong vòng ít nhất 2 ngày, hỗ trợ liên tục về VAT tại EU và đại diện thuế trên toàn EU.

Các giải pháp kinh doanh WooCommerce cho IOSS

Tác động của IOSS đối với các doanh nghiệp WooCommerce là gì?

Các quy tắc thuế VAT mới của EU đã có hiệu lực, đánh dấu việc chấm dứt miễn thuế đối với các sản phẩm có giá trị từ 22 euro trở xuống vào 27 quốc gia thành viên của nó. Cùng với việc kết thúc các thay đổi về miễn thuế là chương trình Nhập khẩu một cửa (IOSS) mới, được thiết kế để đơn giản hóa quy trình quản trị cho người bán từ xa bán cho người mua ở Liên minh Châu Âu. Những thay đổi sẽ ảnh hưởng đến gần như tất cả người bán Thương mại điện tử và khoảng cách với khách hàng ở EU.

WooCommerce là một nền tảng Thương mại điện tử mã nguồn mở phổ biến với những người kinh doanh và bán hàng điện tử quy mô nhỏ, vừa và lớn, những người sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự ra đời của sơ đồ IOSS. Mặc dù chương trình này là tùy chọn, nhưng có nhiều lợi ích mà người bán hàng từ xa và các doanh nghiệp Thương mại điện tử có thể thu được khi đăng ký IOSS.

  • Các doanh nghiệp bán hàng hóa thương mại điện tử có giá trị từ 150 EUR trở xuống cho người mua ở Liên minh Châu Âu (Cửa hàng một cửa nhập khẩu chỉ bao gồm việc nhập khẩu hàng hóa có giá trị bằng hoặc dưới 150 EUR).
  • Các doanh nghiệp bán hàng hóa ở nhiều quốc gia EU và không muốn đăng ký thành lập và thanh toán VAT tại từng quốc gia đó (IOSS cho phép bạn tổng hợp tất cả VAT còn nợ của mình khi bán hàng trên toàn EU thành một khoản thanh toán cho một cơ quan thuế trong EU, nơi doanh nghiệp của bạn sẽ được đăng ký theo hệ thống Một cửa hoặc nơi đại diện tài chính Nhập khẩu một cửa sẽ được đăng ký).

Các doanh nghiệp WooCommerce có thể đáp ứng các nghĩa vụ IOSS như thế nào?

Nếu người bán IOSS WooCommerce chọn đăng ký hệ thống nhập khẩu mới, trước tiên họ cần xác định xem họ có thể chọn tham gia chương trình Một cửa hàng (OSS) hay Nhập một cửa hàng một cửa (IOSS). Nếu một doanh nghiệp được thành lập tại một trong 27 quốc gia thành viên EU, thì doanh nghiệp đó có thể nộp đơn lên cơ quan thuế EU nơi doanh nghiệp đó đăng ký trực tiếp cho OSS hoặc chỉ định một trung gian IOSS đại diện cho doanh nghiệp đó (có thể có trụ sở tại bất kỳ quốc gia EU nào).

Trong khi các doanh nghiệp không được thành lập ở EU phải chỉ định một Trung gian tài chính IOSS Tiêu biểu.

Đối với các doanh nghiệp được thành lập trong EU, việc đăng ký PMNM hoặc chỉ định một trung gian IOSS vẫn có nghĩa là các khoản thanh toán VAT tổng hợp trên toàn EU theo chương trình này. Tuy nhiên, nhiều người đang chọn thuê người đại diện vì chuyên môn về thuế GTGT, hỗ trợ kê khai và các dịch vụ khác mà họ cung cấp.

Làm cách nào để tính thuế VAT tôi nợ theo IOSS trên WooCommerce?

Nếu bạn là người bán, bạn có trách nhiệm thu tất cả thuế giá trị gia tăng mà EU còn nợ, bằng cách hiển thị và tính số tiền tại điểm bán hàng. Mặc dù thuế suất VAT khác nhau giữa các quốc gia trong Liên minh Châu Âu, người bán cũng có trách nhiệm hiển thị đúng số VAT đã nợ. Thuế GTGT được tính phải tương ứng với thuế GTGT được đặt tại quốc gia nơi sản phẩm sẽ được bán. Ví dụ: nếu bạn gửi hàng từ Trung Quốc đến Đức nhưng sau đó được vận chuyển đến Pháp để giao hàng, bạn phải tính thuế suất VAT như quy định tại Pháp. Tương tự, nếu hàng hóa được đặt hàng và gửi đi từ một trung tâm thực hiện ở Tây Ban Nha nhưng được giao ở Bồ Đào Nha, thì VAT sẽ được tính theo thuế suất VAT của Bồ Đào Nha (Xin lưu ý rằng thuế suất ở EU thay đổi từ 17% đến hơn 25%).

Làm cách nào để đảm bảo tôi đang sạc đúng thùng cho doanh nghiệp IOSS WooCommerce của mình?

Có một số tùy chọn để đảm bảo rằng bạn đang tính thuế VAT chính xác cho mỗi lần bán hàng cho người mua ở Liên minh Châu Âu. Tất cả các phương pháp sẽ yêu cầu bạn biết vị trí của người nhận hàng hóa để bạn có thể tính thuế VAT phù hợp (vì thuế suất VAT khác nhau giữa các quốc gia trong Liên minh Châu Âu). Với WooCommerce, bạn có thể chọn tự tính thuế suất VAT cho mỗi lần bán hàng hoặc bạn có thể chọn các plugin độc lập sẽ tự động tạo và hiển thị VAT chính xác cho người mua tùy thuộc vào vị trí của họ.

Bất kể bạn chọn tự làm hay áp dụng plugin cho cửa hàng IOSS WooCommerce của mình, bạn vẫn cần chỉ định một bên trung gian IOSS để thay mặt bạn thanh toán VAT còn nợ sau khi bạn đã thu tiền. Trong khi trước đây bạn cần đăng ký mục đích VAT cho từng quốc gia EU mà bạn bán hàng hóa vượt quá một ngưỡng nhất định, thì các quy tắc thuế mới có nghĩa là bạn phải đăng ký dù chỉ một lần bán hàng, khiến việc sử dụng IOSS trở thành lựa chọn ưu tiên cho các doanh nghiệp. Các đại diện của IOSS làm cho quá trình này dễ dàng hơn rất nhiều bằng cách không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán của các cơ quan thuế liên quan của EU để đáp ứng các nghĩa vụ VAT trên toàn EU theo chương trình mà còn bằng cách hỗ trợ các doanh nghiệp đảm bảo việc đăng ký IOSS của họ diễn ra suôn sẻ và tài liệu phù hợp được chuẩn bị nhưng cũng bằng cách cung cấp hỗ trợ liên tục để đảm bảo kê khai thuế GTGT được thực hiện chính xác và đúng hạn.

Ship24 cung cấp tất cả các dịch vụ này và hơn thế nữa, tất cả đều từ đội ngũ quốc tế tận tâm của chúng tôi. Tìm hiểu thêm về việc đăng ký Số IOSS với chúng tôi ngay hôm nay và đăng ký trong vòng ít nhất là 3 ngày làm việc. Là một chuyên gia trong lĩnh vực vận chuyển, người cũng cung cấp các giải pháp theo dõi và hậu cần, việc chọn Ship24 làm trung gian IOSS của bạn chính là lựa chọn các chuyên gia trong lĩnh vực này. Chúng tôi cũng có các giải pháp đại diện IOSS cho DHL, UPS, Thư hoàng gia, USPSvà rất nhiều công ty chuyển phát khác mà bạn có thể sử dụng để gửi hàng hóa WooCommerce của mình, tất cả đều mà bạn có thể truy cập trên trang web của chúng tôi. Giúp quá trình chuyển đổi IOSS WooCommerce trở nên dễ dàng, hãy chọn Ship24.

Các lợi ích cho các doanh nghiệp IOSS WooCommerce là gì?

Các doanh nghiệp WooCommerce đăng ký hệ thống IOSS sẽ được hưởng lợi từ việc có thể nộp một tờ khai thuế GTGT duy nhất cho tất cả các giao dịch bán hàng được thực hiện tại EU, hợp nhất nghĩa vụ pháp lý đối với chỉ một khoản thanh toán thuế bất kể họ bán hàng cho bao nhiêu quốc gia trên khắp châu Âu. (Tương tự như sơ đồ Mini One-Stop-Shop trước đây).

Ví dụ: một nhà may điện tử nhập khẩu hàng hóa B2C cho người tiêu dùng Pháp, Đức và Ý sẽ không bắt buộc phải đăng ký ở ba quốc gia đó. Tuy nhiên, họ sẽ cần tính thuế suất VAT địa phương cho mỗi lần bán hàng tùy thuộc vào vị trí của khách hàng, tại điểm bán hàng. Điều này cũng cần phải được khai báo khi thuế GTGT được nộp cho cơ quan thuế có liên quan.

IOSS cũng hứa hẹn thời gian giao hàng nhanh hơn nhiều, do thực tế các gói hàng sẽ không cần phải đánh giá và tính thuế VAT tại thời điểm nhập khẩu hoặc bị chậm trễ do số tiền chưa thanh toán đang chờ thanh toán.

Các doanh nghiệp WooCommerce bên ngoài EU có cần đăng ký IOSS không?

Mặc dù một lần nữa, IOSS là tùy chọn. Người bán không thuộc Liên minh Châu Âu phải đăng ký với các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu trước khi họ thực hiện bất kỳ hoạt động bán hàng nào, do các ngưỡng đăng ký. Do đó, việc đăng ký chương trình IOSS có ý nghĩa hơn nhiều đối với các doanh nghiệp đó vì nó sẽ có nghĩa là một đăng ký duy nhất với một trung gian IOSS và các khoản thanh toán thuế duy nhất thay vì cần đăng ký riêng lẻ cho mọi quốc gia EU mà họ thực hiện dù chỉ một giao dịch mua bán.

Ngoài ra, nếu người bán hàng điện tử của WooCommerce không đăng ký IOSS, thì khách hàng sẽ phải thanh toán VAT khi nhập khẩu, điều này có thể khiến họ phải chịu thêm phí xử lý và / hoặc xử lý tùy thuộc vào quy trình thông quan và / hoặc theo quyết định của người chuyển phát nhanh
.
Xin lưu ý, VAT vẫn sẽ được yêu cầu thanh toán khi nhập khẩu đối với tất cả các hàng hóa có giá trị trên 150 EUR.

Bằng cách tiếp tục, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie. Thêm thông tin