Hoàn toàn tương thích với Shopify

IOSS Trung gian Anh Quốc

Quản lý việc tuân thủ thuế VAT của EU một cách dễ dàng và đơn giản hóa việc bán hàng xuyên biên giới.

Xác nhận đơn giày và tin nhắn chấp nhận thông quan khách hàng
THEO DÕI • SAU KHI MUA HÀNG • VẬN CHUYỂN

Tận hưởng giải pháp IOSS hoàn chỉnh không có phí ẩn, chỉ cần định giá đơn giản và các dịch vụ đơn giản.

49€/moKê khai và xử lý VAT IOSS
ưu đãi thời gian có hạn
 399€ 99€Đăng ký IOSS đầy đủ
1%Trong tổng trị giá khai báo
TỐI ƯU HÓA THEO DÕI & TĂNG DOANH THU

Giải pháp IOSS của Ship24 có thể làm gì cho doanh nghiệp của bạn

  • Đăng ký IOSS nhanh chóng

    Nhận số IOSS của bạn một cách nhanh chóng để tuân thủ các quy định về VAT của EU và đơn giản hóa các giao dịch xuyên biên giới mà không bị chậm trễ.

  • Quản lý VAT liền mạch

    Quản lý việc đăng ký, báo cáo và thanh toán VAT hiệu quả, giảm khối lượng công việc hành chính và đảm bảo tuân thủ đối với các lô hàng đến EU.

image_alt_ioss_clipboard
  • Cấu trúc giá minh bạch

    Tránh các khoản phí ẩn với giá trả trước, làm cho việc tuân thủ VAT trở nên dễ dàng hơn cho các doanh nghiệp Vương quốc Anh bán cho khách hàng EU.

  • Giảm sự chậm trễ của Hải quan

    Thu trước VAT khi thanh toán để đẩy nhanh quá trình thông quan, giảm các khoản phí phát sinh và cải thiện hiệu quả giao hàng.

image_alt_ioss_package
  • Chuyên gia VAT đại diện

    Đáp ứng các nghĩa vụ thuế của EU với sự hỗ trợ của chuyên gia về việc nộp thuế VAT, thanh toán và tuân thủ.

  • Cải thiện trải nghiệm của khách hàng

    Cung cấp tính toán thuế chính xác và giá cả trả trước, xây dựng niềm tin, giảm các vấn đề sau khi mua và tăng cường lòng trung thành.

image_alt_ioss_world_map_with_packages

Sẵn sàng để bắt đầu?

Hãy thử giải pháp của chúng tôi để tối ưu hóa vận chuyển và mở ra cơ hội doanh thu mới.

Được hàng ngàn doanh nghiệp trên toàn thế giới tin dùng.

Ship24 đã đặt ra tiêu chuẩn về các giải pháp theo dõi, hậu cần và sau mua hàng.

Khách hàng hài lòng
15k+
Người chuyển phát nhanh được bảo hiểm
1,524
Đã theo dõi lô hàng
1B+
Mức giảm WISMO trung bình
65%
Tăng doanh thu trung bình
27%

Các câu hỏi thường gặp

Một bên trung gian IOSS đóng vai trò là đại diện tài chính cho các doanh nghiệp Anh bán hàng cho khách hàng EU. Vì Anh không còn là một phần của EU, các doanh nghiệp Anh phải sử dụng một bên trung gian có trụ sở tại EU để xử lý việc đăng ký VAT, khai báo và thanh toán cho các giao dịch bán hàng xuyên biên giới theo IOSS.

Trung gian IOSS giúp các doanh nghiệp Vương quốc Anh tuân thủ các quy tắc VAT của EU bằng cách quản lý việc thu, báo cáo và thanh toán VAT cho hàng hóa có giá trị từ €150 trở xuống. Điều này giúp đơn giản hóa việc quản lý VAT xuyên biên giới và đẩy nhanh quá trình thông quan bằng cách trả trước VAT khi thanh toán, giảm các khoản phí ẩn cho khách hàng.

Không, các doanh nghiệp Vương quốc Anh không thể đăng ký trực tiếp Ioss do Brexit. Vì đăng ký Ioss phải được thực hiện thông qua một trung gian dựa trên EU, các doanh nghiệp Vương quốc Anh phải dựa vào một trung gian để xử lý việc đăng ký VAT và tuân thủ các quy định về thuế của EU.

Để đăng ký IOSS, các doanh nghiệp Vương quốc Anh cần cung cấp thông tin chi tiết của mình cho bên trung gian, bên này sẽ nộp đơn đăng ký cho cơ quan thuế EU. Sau khi được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ nhận được Số IOSS, cho phép họ thu VAT khi thanh toán và gửi báo cáo VAT đúng hạn.

Người bán chịu trách nhiệm sạc đúng giá VAT dựa trên vị trí của khách hàng tại EU. VAT này được thu thập khi thanh toán và sau đó được khai báo bởi Người trung gian IOSS, người nộp khoản thanh toán cho cơ quan thuế EU có thẩm quyền thay mặt cho người bán.

Sau khi hoàn tất đăng ký, cơ quan thuế EU sẽ cấp số IOSS và gửi trực tiếp đến doanh nghiệp. Số IOSS này phải được sử dụng khi vận chuyển hàng hóa, cho phép hải quan xác minh rằng VAT đã được thanh toán và đẩy nhanh việc giải phóng lô hàng.

Trong khi trung gian xử lý các khai báo và thanh toán VAT, các doanh nghiệp của Vương quốc Anh có trách nhiệm thu VAT từ khách hàng và đảm bảo số tiền chính xác được tính khi thanh toán. Người trung gian sẽ hỗ trợ xác minh dữ liệu VAT trước khi gửi cho cơ quan thuế EU.