W pełni kompatybilny z Shopify

Zarejestruj się w IOSS w zaledwie 3 dni

Zapewnij szybką, bezstresową rejestrację nowych zobowiązań importowych dzięki kompletnym rozwiązaniom Import One-Stop-Shop od ekspertów z branży spedycyjnej.

Uzyskaj numer IOSS Book a demo
Zarejestruj się w IOSS w zaledwie 3 dni

Ciesz się kompletnym rozwiązaniem IOSS bez ukrytych opłat, z prostymi cenami i prostymi usługami.

Pełna rejestracja IOSS
399€
99€
Oferta limitowana
Deklaracja VAT i przetwarzanie IOSS
49€/mo
Z całkowitej zadeklarowanej wartości
1%
(Płatności są dokonywane bezpiecznie za pośrednictwem Stripe lub przelewem bankowym w przypadku płatności związanych z podatkiem VAT. Jeśli płatności VAT są przetwarzane za pomocą karty kredytowej, zostaniesz obciążony dodatkową opłatą w wysokości 3% na pokrycie opłaty manipulacyjnej Stripe)
Uzyskaj numer IOSS

Uzyskaj profesjonalne rozwiązania IOSS od ekspertów z branży spedycyjnej i zapewnij swojej firmie płynne przejście na nowe unijne przepisy dotyczące podatku VAT

Nasza usługa IOSS zapewnia kompletne rozwiązanie nowych unijnych przepisów dotyczących podatku VAT, w tym pierwszą rejestrację numeru IOSS, miesięczne raportowanie i płatności podatku VAT oraz inne procedury administracyjne

second-banner-image

KOMPLETNE ROZWIĄZANIE POŚREDNIE IOSS

Rozwiązania Ship24 IOSS ułatwiają składanie deklaracji VAT UE:

Ship24 zapewnia najlepsze rozwiązania w zakresie rejestracji IOSS i pośrednictwa fiskalnego, z najlepszym w swojej klasie wsparciem i niezrównaną wiedzą specjalistyczną w sektorze żeglugi

Kompletne rozwiązania IOSS

Nasze rozwiązanie IOSS poda Ci nie tylko ważny numer IOSS, ale także zajmie się administracją VAT dotyczącą wszystkich towarów wysyłanych do dowolnego kraju UE.

Pełne zalety IOSS

Zapewnij wszystkim kupującym w UE najlepszą obsługę posprzedażową dzięki pośrednikowi IOSS, który zapewnia pełną przejrzystość dla kupujących i sprzedających oraz usuwa wszelkie „ukryte opłaty”.

Szybka integracja IOSS

Specjalizujemy się w usprawnianiu przejścia biznesu IOSS na nowe przepisy UE dotyczące podatku VAT, aby mogli w pełni wykorzystać zalety IOSS.

Przewaga konkurencyjna w zakresie sprzedaży i importu do UE

Pełna zgodność z unijnym podatkiem VAT dla rynków i sprzedawców na odległość, aby Twoja firma mogła oferować płynny przepływ importu dzięki doskonałej usłudze IOSS.

reprezentacja podatkowa w całej UE

Oferujemy pełną reprezentację VAT, zapewniając wypełnienie wszystkich zobowiązań VAT UE, w tym terminów składania VAT i numerów referencyjnych płatności.

Najlepsze w swojej klasie wsparcie

Jako eksperci w dziedzinie przesyłek międzynarodowych zapewniamy najlepsze w swojej klasie uniwersalne opcje śledzenia i wysyłki, a nasze kompleksowe rozwiązania IOSS odzwierciedlają nasze zaangażowanie w optymalizację doświadczeń związanych z wysyłką dla naszych użytkowników.
Uzyskaj numer IOSS

Dlaczego warto wybrać Ship24 jako pośrednika IOSS?

Oferujemy kompletne rozwiązanie IOSS dla firm. Dzięki średniemu dostarczeniu numeru IOSS w ciągu zaledwie 3 dni, jesteśmy ekspertami, jeśli chodzi o upewnienie się, że jesteś objęty wszystkim, od rejestracji i reprezentacji po miesięczną administrację. Nasze usługi obejmują:

Rejestracja:

  • Bezproblemowa rejestracja IOSS z często zadawanymi pytaniami i wsparciem. Nasze spersonalizowane wprowadzenie online do systemu IOSS dostarczy wszystkich informacji potrzebnych do ukończenia rejestracji w systemie IOSS, dzięki czemu otrzymasz Numer IOSS w ciągu zaledwie 3 dni roboczych.

Administracja:

  • Wsparcie płatności VAT. Obliczymy i dokonamy w Twoim imieniu wszystkich płatności podatku VAT do odpowiednich organów podatkowych
  • Obsługa zgłoszeń zwrotnych. Będziemy wykorzystywać Twoje dane do przygotowywania i przesyłania miesięcznych deklaracji IOSS zgodnie z Twoją sprzedażą.

Reprezentacja:

  • Pełna reprezentacja VAT. Podaj pełne informacje na temat zobowiązań VAT w UE, w tym daty składania deklaracji VAT i numery referencyjne płatności.
  • Zarządzanie zapytaniami podatkowymi. Będziemy Cię na bieżąco informować o wszelkich komunikatach od odpowiednich organów podatkowych dotyczących IOSS jako Twojego pośrednika reprezentującego IOSS.

Ship24 oferuje usługi pośrednictwa podatkowego IOSS wraz z Clefino (spółką zależną tej samej grupy, która koncentruje się na kwestiach VAT UE) dla firm, które chcą zarejestrować się i korzystać z systemu Import One-Stop-Shop.

Clefino jest podmiotem zarejestrowanym w UE i będzie działać jako oficjalny pośrednik IOSS na Litwie. Rejestracja w Clefino oznacza, że masz reprezentację IOSS we wszystkich 27 państwach członkowskich UE.

* Średni czas realizacji rejestracji IOSS w Ship24 wynosi od 2 do 4 dni.

Jak zarejestrować numer IOSS w Ship24?

Rejestracja jest prosta w Ship24. Wystarczy, że będziesz w stanie dostarczyć następujące dokumenty.

  • Kopia rejestracji Twojej firmy
  • Kopia dowodu osobistego szefa firmy (przedstawiciela prawnego)
  • Zeskanowana kopia podpisanej umowy

Będziesz także zobowiązany do przesyłania raportów sprzedaży firmy, w tym podatku VAT, na koniec każdego miesiąca wraz z przelewem całkowitego należnego podatku VAT. Cały należny podatek VAT zostanie pobrany przez sprzedawcę w punkcie sprzedaży i zapłacony na koniec każdego miesiąca w ramach jednej płatności na rzecz UE za pośrednictwem pośrednika.

Pamiętaj, że Twój numer IOSS nie może być udostępniany stronom trzecim, a IOSS dotyczy tylko zamówień o wartości nieprzekraczającej 150 euro. Jeśli wartość przesyłki przekracza 150 euro, będziesz musiał nadal korzystać z istniejącego rozwiązania w zakresie odprawy celnej.

Dlaczego Ship24?

Ship24 zapewnia niezrównaną wiedzę na temat sektora żeglugowego, a także konkretne rozwiązanie pośrednika fiskalnego VAT UE, dając Ci to, co najlepsze z obu światów. Oferujemy

  • Sprawdzone doświadczenie w transporcie transgranicznym: obsługujemy już ponad 10 000 firm, e-sprzedawców i platform handlowych na całym świecie, dostarczając rozwiązania do śledzenia i logistyki dla ponad 10 milionów przesyłek każdego miesiąca.
  • Dostawca rozwiązań dla największych transgranicznych firm logistycznych i przewoźników e-commerce
  • Dedykowane rozwiązania usług pośrednictwa fiskalnego dla transgranicznej deklaracji VAT w e-commerce w UE
  • Dogłębne zrozumienie transgranicznych potrzeb biznesowych e-handlowców, z aktualnymi często zadawanymi pytaniami i stale dodawanymi treściami na stronie internetowej, aby informować naszych użytkowników o najnowszych wydarzeniach w świecie wysyłek.
  • Kompatybilność z głównymi platformami, takimi jak Shopify, dzięki naszym specjalnie zaprojektowanym aplikacjom

Co to jest punkt kompleksowej obsługi importu (IOSS)?

IOSS to skrót od Import One-Stop-Shop, który jest nowym systemem opracowanym przez Unię Europejską, który zmieni sposób naliczania podatku od wartości dodanej (VAT) od importu do 27 krajów Unii Europejskiej od 1 lipca 2021 r. Będzie towarzyszyć nowym unijnym przepisom dotyczącym podatku VAT, o których więcej informacji można znaleźć tutaj IOSS VAT UE strona.

Sam schemat Import One-Stop-Shop (IOSS) to po prostu system, z którego firmy mogą korzystać od 1 lipca 2021 r. w celu optymalizacji sposobu płacenia podatku VAT do UE od przesyłek o wartości nieprzekraczającej 150 euro. Po zarejestrowaniu systemu IOSS program umożliwi firmom płacenie podatku VAT w całej UE w ramach jednej miesięcznej płatności, a także zaoferuje szybszą dostawę produktów do UE dzięki natychmiastowym odprawom celnym w ramach programu. W związku z tym nowa usługa będzie szczególnie ważna dla sprzedaży między przedsiębiorstwami a konsumentami (B2C) oraz platform internetowych i sprzedawców na odległość, którzy prowadzą sprzedaż do UE.

Dwie największe zmiany w ramach nowego systemu IOSS to po pierwsze zniesienie zwolnienia z podatku importowego w wysokości 22 euro, a po drugie nałożenie na dostawców (lub interfejsy elektroniczne) sprzedających towary nabywcom z UE obowiązku zbierania, zgłaszania i płacenia należnego podatku VAT na koniec każdego miesiąca. Oznacza to, że będą musieli naliczać cały należny podatek VAT w punkcie sprzedaży, oferując klientom większą przejrzystość w zakresie całkowitego kosztu kupowanego produktu.

Podczas gdy wcześniej kupujący był odpowiedzialny za zapłacenie podatku VAT należnego przy imporcie towarów, teraz musi on zostać opłacony z góry. Ponadto wszystkie towary - w tym towary importowane - będą podlegać opłacie VAT (w tym poniżej 22 euro).

Jak zarejestrować się w celu uzyskania numeru IOSS?

Możesz zarejestrować się bezpośrednio na Numer IOSS jeśli masz siedzibę w UE lub masz spółkę zależną utworzoną w jednym lub kilku państwach członkowskich UE. Jeśli nie masz siedziby w UE, musisz zarejestrować się w systemie IOSS za pośrednictwem adresu e-mail pośrednik IOSS, co można zrobić za pomocą Ship24. Jednak firmy mające siedzibę w UE mogą również zdecydować się na przystąpienie do programu u pośrednika IOSS, na co wiele osób decyduje się, biorąc pod uwagę fakt, że usługi pośrednictwa IOSS pomagają przedsiębiorstwom w wypełnianiu ich obowiązków, na przykład za pomocą aplikacji i przygotowanych dla nich szablonów deklaracji do wykorzystania w sposób dostarczony przez Ship24, co pozwala im upewnić się, że spełniają zobowiązania UE.

Podczas gdy wcześniej kupujący był odpowiedzialny za zapłacenie podatku VAT należnego w momencie importu towarów, teraz musi on zostać opłacony z góry przez kupującego i pobrany przez sprzedawcę spoza UE, który będzie musiał zapłacić go organom podatkowym kraju przeznaczenia (za pośrednictwem pośrednika IOSS ).

Rejestracja na nowy unijny numer VAT IOSS jest zalecana przez blok dla przedsiębiorców, ponieważ łatwiej będzie zapłacić VAT tym kanałem niż bez numeru IOSS. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat rejestracji IOSS, zobacz naszą dedykowaną Rejestracja IOSS lub zacznij u góry tej strony z Ship24 i otrzymaj numer IOSS w ciągu zaledwie 3 dni roboczych.

W jaki sposób VAT jest odprowadzany do UE w ramach IOSS?

Płatności podatku VAT między przedsiębiorcami i konsumentami od sprzedaży e-commerce muszą być dokonywane poprzez comiesięczną deklarację podatkową w kraju UE, w którym zarejestrowany jest IOSS (za pośrednictwem ich pośrednika), który następnie zapłaci podatek VAT należny we wszystkich odpowiednich krajach UE. Po zarejestrowaniu się w systemie IOSS sprzedawcy otrzymają numer IOSS, pod którym będą mogli dokonywać sprzedaży i który posłuży do weryfikacji przedpłaconego podatku VAT (który zostanie zapłacony w punkcie sprzedaży) na potrzeby wysyłki.

Unijne stawki VAT różnią się w poszczególnych krajach UE. Sprzedawcy muszą sprawdzić stawkę VAT kraju docelowego i zastosować dobrą stawkę, aby nie napotkać różnic między VAT należnym a zapłaconym. Takie luki mogą pociągać za sobą kontrole podatkowe. Usługi pośrednictwa Ship24 mogą pomóc Twojej firmie w ustaleniu prawidłowych stawek VAT.

Każdy numer IOSS będzie unikalny dla każdego sprzedawcy. Pośrednicy IOSS będą odpowiedzialni za rejestrację każdej firmy indywidualnie – nadanie im unikalnego numeru IOSS. Jednak platformom handlowym, które zarejestrują się w systemie IOSS, takim jak Amazon, zostanie przydzielony jeden numer IOSS, z którego muszą korzystać wszyscy sprzedawcy, którzy wymienili platformę handlową, sprzedając produkty w ramach IOSS. Oznacza to, że zadeklarowanie, pobranie i zapłacenie podatku VAT należnego od tej sprzedaży będzie obowiązkiem platformy handlowej, a nie handlowca prowadzącego sprzedaż na platformie.

Sprzedawcy internetowi mogą zarejestrować się u dowolnego pośrednika w dowolnym kraju UE. Przedsiębiorstwa z UE mogą również zarejestrować się w dowolnym kraju UE, ponieważ w ramach programu ogólnounijny podatek VAT będzie płacony jednorazowo do jednego regionu podatkowego (kraju) UE. Oznacza to, że firmy nie będą musiały rejestrować się jako podatnik VAT w każdym państwie członkowskim UE, w którym sprzedają towary.

Aby uzyskać więcej informacji na temat platform handlowych oferujących numery IOSS handlowcom i sposobu ich działania, zobacz naszą dedykowaną Rynek IOSS strona.

Jakie są zalety korzystania z numeru IOSS dla firm?

Korzystanie z unijnego numeru IOSS ma wiele zalet, które wymieniono poniżej:

  • Numer IOSS będzie unikalnym kodem VAT, który umożliwi firmom scentralizowanie wszystkich transakcji i płatności związanych z podatkiem VAT, w celu ułatwienia zarówno handlowcom, jak i klientom transakcji eCommerce.
  • Posiadanie przez firmę numeru IOSS ułatwi proces kupującemu, który będzie mógł zobaczyć i naliczyć pełny podatek VAT w miejscu zakupu. Pozwoli to wyeliminować obawy i komplikacje wynikające z niespodziewanych naliczeń VAT od towarów importowanych do UE dla kupującego (poprawa doświadczeń posprzedażowych dla konsumentów, aw zamian zwiększenie sprzedaży).
  • Dla tych, którzy nie mają numeru IOSS/nie są zarejestrowani w IOSS, opłaty za odprawy celne i zaległy podatek mogą powodować opóźnienia w procesie wysyłki, co negatywnie wpływa na doświadczenie klienta, a także obciąża usługi logistyczne/odprawę celną UE. Importowy numer One-Stop-Shop sprawi, że proces importu celnego przebiegnie bezproblemowo, ponieważ cały podatek VAT zostanie opłacony z góry przez kupującego w punkcie sprzedaży, a następnie pobrany, zadeklarowany i zapłacony przez sprzedającego pośrednikowi, który zapłaci VAT należny w wszystkie kraje docelowe w jednym interfejsie administracji podatkowej. Oznacza to, że paczki IOSS zostaną natychmiast zwolnione przez organy celne UE, ponieważ będą wiedzieć, że nie ma zaległego podatku VAT od paczki IOSS.
  • Uzyskany przez sprzedawcę numer IOSS umożliwi bardziej przejrzysty proces wszystkim zaangażowanym w sprzedaż towarów nabywcom z UE, jednocześnie wyrównując szanse dla sprzedawców handlu elektronicznego w ramach bloku.

Jakie są typowe problemy z IOSS?

Wprowadzenie numeru importowego punktu kompleksowej obsługi, które towarzyszyło nowej unijnej regule VAT w imporcie do Unii Europejskiej, niewątpliwie będzie miało pewne przejściowe problemy dla przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, które sprzedają towary o niskiej wartości wewnątrz bloku.

System ważnego punktu kompleksowej obsługi ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwom radzenia sobie z dwiema głównymi zmianami w przepisach dotyczących podatku VAT w Unii Europejskiej, które nastąpią w tym samym czasie, gdy zostaną wprowadzone, a mianowicie przeniesieniem odpowiedzialności na dostawców i sprzedawców (oficjalnie nazywanych przez UE „interfejsami elektronicznymi”) do pobierania i płacenia podatku VAT od zamówień e-commerce o wartości nieprzekraczającej 150 euro. Drugi to zniesienie zwolnienia z podatku importowego w wysokości 22 euro lub mniej, co oznacza, że wszystkie produkty importowane do UE będą opodatkowane niezależnie od ich wartości.

Pierwsza odnotowana zmiana będzie oznaczać, że VAT jest płacony przez kupującego na rzecz sprzedawcy od przywozu do UE w punkcie sprzedaży, przy czym sprzedawca lub platforma handlowa będą odpowiedzialni za pobór/deklarację i zapłatę należnego podatku VAT za pośrednictwem IOSS bezpośrednio (jeśli mają siedzibę w Europa) lub za pośrednictwem pośrednika IOSS.

Jak mogę śledzić przesyłkę wysłaną w ramach systemu IOSS?

Nadal możesz śledzić wszystkie przesyłki polecone wysłane zgodnie z nowym systemem przepisów dotyczących podatku VAT w UE za pomocą Ship24. Ship24 będzie nadal obsługiwać tysiące kurierów i firm logistycznych, które już obsługuje, niezależnie od tego, czy paczka jest wysyłana z dostawą bez opłaconego cła (DDU), czy w ramach nowego schematu IOSS. Wszystko, czego potrzebujesz, to numer śledzenia przesyłki, aby rozpocząć śledzenie przesyłki z dowolnego miejsca na świecie do UE, na przykład z DHL, UPS I FedEx, lub wszelkie krajowe usługi pocztowe, w tym La Poste Lub China Post.

Nadal będziesz mógł śledzić paczki do dowolnego kraju UE, niezależnie od jakichkolwiek zmian w podatku VAT w UE, dzięki Ship24. Jeśli potrzebujesz profesjonalnego śledzenia dla swojej firmy, sprawdź nasze opcje Tracking API i Webhook, aby uzyskać kompleksowe, uniwersalne śledzenie przesyłek dostosowane do Twoich potrzeb.

Czy moja firma musi zarejestrować się w celu uzyskania numeru IOSS?

Choć system IOSS zostanie wprowadzony 1 lipca, to nadal jest to usługa opcjonalna i bez niej nadal można importować towary, np. w ramach umowy DDU (Delivery Duty Unpaid) lub DDP (Delivery Duty Paid). Jednak wszystkie paczki będą podlegać nowym przepisom dotyczącym podatku VAT, które będą towarzyszyć wprowadzeniu IOSS. IOSS ma na celu ułatwienie przejścia firmom najbardziej dotkniętym nowymi zmianami VAT, dlatego zaleca się rejestrację IOSS dla tych firm (szczególnie sprzedawców e-commerce na odległość, którzy regularnie wysyłają do UE produkty o wartości 150 euro lub mniej).

Jeśli system IOSS nie jest używany, firma kurierska musi pobrać podatek VAT od klienta przed dostawą i zapłacić go władzom. Program Import One-Stop-Shop ma na celu maksymalne uproszczenie procesu płatności VAT, przy zachowaniu maksymalnej przejrzystości dla klientów, którzy mogą uniknąć niespodziewanych opłat i zapewnienia maksymalnej wydajności celnej w przyszłości.

Jak długo trwa rejestracja w systemie IOSS?

Rejestracja może się różnić, dlatego wnioskodawcom zaleca się zarezerwowanie czasu przed zamiarem wywozu do UE w ramach systemu IOSS. Jednak rejestracja w Ship24 oferuje jedną z najszybszych zwrotów dla firm, z procesem zaprojektowanym tak, aby był jak najbardziej płynny, a numery IOSS przyznawane niektórym klientom w ciągu zaledwie dwóch dni. (Średni czas rejestracji do tej pory wyniósł 4 dni). W ramach naszej wiodącej na rynku oferty rozwiązań IOSS oferujemy kompletne instrukcje krok po kroku pokazujące firmom, jak najszybciej uzyskać numer IOSS.

IOSS dotyczy firm lub sprzedawców wysyłkowych, którzy importują towary spoza UE do klienta końcowego (B2C) w UE. W ramach IOSS musisz pobierać podatek VAT w punkcie sprzedaży i deklarować go w ramach systemu IOSS (dla zamówień poniżej 150 euro lub mniej). W ramach programu:

  • Będziesz zobowiązany do zapłaty podatku VAT lub cła przywozowego przy imporcie towarów do UE.
  • Deklarację VAT musisz złożyć w urzędzie skarbowym za pośrednictwem pośrednika, u którego jesteś zarejestrowany.
  • Musisz złożyć miesięczną płatność podatku VAT odzwierciedlającą naliczony podatek VAT i przekazać go do urzędu skarbowego za pośrednictwem tego samego pośrednika.

W tym celu musisz być zarejestrowany w IOSS i VAT w UE. Zalecamy jak najszybszą rejestrację, aby zapewnić korzyści swoim firmom i klientom.

Ile kosztuje rejestracja w systemie IOSS?

Obecnie istnieją różne opcje rejestracji w systemie IOSS. Jeśli jesteś sprzedawcą na rynku, który ma już IOSS, takim jak Amazon, możesz użyć ich numeru IOSS. Możesz również złożyć wniosek o One-Stop-Shop bezpośrednio, jeśli prowadzisz firmę na terenie UE. Zarówno firmy z UE, jak i spoza UE mogą zarejestrować się w programie za pośrednictwem naszej usługi pośrednictwa IOSS. Ship24 oferuje dogłębne doświadczenie w sektorze wysyłkowym, niezrównane usługi IOSS i konkurencyjne ceny.

Nasza usługa pośrednictwa podatkowego składa się z następujących opłat:

  • Jednorazowa opłata rejestracyjna IOSS w wysokości 99 euro płatna kartą kredytową za pośrednictwem Stripe
  • Opłata miesięczna w wysokości 49 Euro za usługi pośrednictwa fiskalnego płacona kartą kredytową za pośrednictwem Stripe
  • Opłata miesięczna w wysokości 1% od łącznej liczby zadeklarowanych towarów sprzedanych w ramach IOSS

W jaki sposób system IOSS jest stosowany w wysyłce e-commerce?

System IOSS ma na celu zarówno uniknięcie nieoczekiwanych opłat dla sprzedawców przy imporcie, zapewnienie większej przejrzystości i uproszczenia procesu płatności podatku VAT (tylko jedna rejestracja w jednym kraju dla całego podatku VAT należnego we wszystkich krajach docelowych) oraz sprawienie, aby dostawa produktów poniżej 150 euro zarówno szybciej, jak i wydajniej. W przypadku przesyłek o wartości nieprzekraczającej 150 euro podatek VAT musi być wykazany i naliczony podczas sprzedaży przez e-sprzedawców i internetowe platformy handlowe, a ich obowiązkiem jest upewnienie się, że podatek VAT jest pobierany, a następnie przekazywany pośrednikowi na koniec każdego miesiąca (w ramach IOSS).

Powinieneś zarejestrować się w celu uzyskania numeru IOSS, jeśli:

  • Jesteś sprzedawcą na odległość lub platformą handlową, która sprzedaje towary w UE
  • Sprzedajesz towary o wartości nieprzekraczającej 150 euro

W wyniku programu Import One-Stop-Shop wszystkie towary importowane do UE będą podlegać VAT od 1 lipca, bez zwolnienia. Oznacza to, że wpłynie to na wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się importem do UE, w szczególności na sklepy internetowe i rynki internetowe poza UE. Firmy powinny mieć świadomość, że IOSS może mieć szereg implikacji dla ich działalności. Pomóż ułatwić przejście na IOSS dzięki usługom pośrednictwa Ship24 i pozbądź się stresu związanego z wypełnianiem zobowiązań UE dzięki pełnemu wsparciu naszego międzynarodowego zespołu ekspertów.

W jaki sposób IOSS wpłynie na firmy Shopify?

Nie ma wątpliwości, że nowe unijne przepisy dotyczące VAT będą miały znaczący wpływ na sprzedawców wysyłkowych korzystających z interfejsów elektronicznych na całym świecie, zwłaszcza tych, którzy prowadzą swoją działalność w popularnych serwisach, takich jak Shopify.

W przeciwieństwie do niektórych platform handlowych, Shopify nie udostępnia numeru IOSS i nie odpowiada za pobieranie podatku VAT. Oznacza to, że firmy korzystające z platformy muszą zarejestrować się niezależnie od platformy w IOSS, aby skorzystać z nowego schematu importu.

Ship24 oferuje specjalnie zaprojektowaną aplikację Shopify, aby ułatwić sprzedawcom Shopify spełnienie zobowiązań IOSS. Nasza aplikacja będzie automatycznie zbierać dane o dokonanej sprzedaży, które są istotne dla IOSS, zmniejszając wymagania administracyjne dotyczące deklaracji VAT, które muszą być składane co miesiąc w ramach IOSS. Aby uzyskać więcej informacji, porozmawiaj z jednym z naszych oddanych pracowników!

Jeśli używasz Shopify do sprzedaży produktów kupującym w UE, w szczególności w przypadku towarów o wartości poniżej 150 EUR, pozwól Ship24 zapewnić spełnienie wszystkich nowych zobowiązań w zakresie podatku VAT w UE dzięki naszym kompletnym rozwiązaniom IOSS. Ship24 może nie tylko zapewnić rejestrację IOSS w ciągu zaledwie 3 dni roboczych, ale zapewniamy płynne przejście i najlepsze w swojej klasie wsparcie, dzięki czemu płatność podatku VAT w całej UE jest dziecinnie prosta. Złóż wniosek o swój numer IOSS w Ship24 i podejmij bezstresową rejestrację i zgodność z IOSS u ekspertów.

Czy mogę używać numeru IOSS z marketplace, na którym sprzedaję swoje produkty?

Jeśli firmy sprzedają towary za pośrednictwem platformy handlowej, która jest zarejestrowana w IOSS i ma numer IOSS, muszą używać numeru IOSS platformy handlowej do sprzedaży i przekazywać te dane zgłaszającemu celnikowi. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad dotyczących rynków zarejestrowanych w IOSS, sprawdź nasze dedykowane podstrony IOSS po prawej stronie tej głównej strony IOSS.

Należy pamiętać, że każda firma korzystająca z wielu rynków w celu sprzedaży powinna uważać, aby używać prawidłowego numeru punktu kompleksowej obsługi importu dla różnych sprzedaży, a także jasnego rejestru przeprowadzonych transakcji.

Odpowiedzialność za płatności podatku VAT będzie spoczywać na interfejsie elektronicznym, np. Amazon, Etsy, eBay, Noths i tak dalej. Odpowiedzialny marketplace online będzie zarejestrowany w systemie IOSS i będzie miał własny numer IOSS, który będzie używany przez niego do rejestrowania sprzedaży, pobierania i płacenia podatku VAT i tak dalej.

Czy muszę rejestrować się w IOSS, jeśli mieszkam w UE

Firmy zarówno w UE, jak i poza nią będą podlegać nowym przepisom dotyczącym podatku VAT. Różnica polega jednak na tym, że firmy w UE będą miały możliwość zarejestrowania się w nowym punkcie kompleksowej obsługi bezpośrednio w organach podatkowych w państwie członkowskim, w którym mają siedzibę, lub za pośrednictwem pośrednika IOSS. Firmy, które nie mają siedziby w UE, muszą zarejestrować się i zapłacić podatek VAT za pośrednictwem pośrednika IOSS, który ma siedzibę w kraju UE i który zapłaci podatek VAT w ich imieniu. Wiele firm z siedzibą w UE decyduje się na rejestrację za pośrednictwem pośrednika ze względu na dodatkowe wsparcie

Jeśli Twoja firma nie ma siedziby w UE, uzyskaj kompletne rozwiązania pośrednictwa IOSS dostarczane przez Ship24 i otrzymaj numer IOSS w ciągu zaledwie 3 dni, aby Twoja firma mogła zacząć dostrzegać korzyści płynące z systemu IOSS.

W których państwach członkowskich UE obowiązuje system IOSS?

Od 1 lipca program Import One-Stop-Shop będzie opcjonalny dla firm, które mogą zarejestrować się bezpośrednio (jeśli mają siedzibę w UE) lub przez pośrednika (jeśli mają siedzibę w UE lub poza UE) w dowolnym z 27 państw członkowskich UE . Są one wymienione poniżej:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpanii i Szwecji.

Wszystkie te kraje mają różne systemy rejestracji IOSS, ponieważ te zarejestrowane w systemach IOSS w odpowiednich krajach będą zarządzane przez lokalne organy podatkowe danego państwa.

Jakie towary obejmuje system IOSS?

IOSS obejmuje zarówno sprzedawców internetowych, jak i interfejsy elektroniczne. W obu przypadkach IOSS obejmuje sprzedaż towarów, które są:

  • Wysyłane lub importowane spoza bloku UE w miejscu zakupu
  • Transportowane w przesyłkach o niskiej wartości (o rzeczywistej wartości 150 euro lub mniej)
  • Nie ponosi odpowiedzialności za wyroby akcyzowe oraz za wyroby objęte Zakazami i Ograniczeniami

Podam przykład, jak działa pobieranie podatku VAT przez IOSS.

Załóżmy, że przedmiot, który sprzedajesz, jest wyceniony na 10 euro (bez VAT). Klient będzie musiał zapłacić podatek VAT do wartości towaru w punkcie sprzedaży. (tj. 20%, czyli w tym przypadku 2 euro). W związku z tym całkowita kwota do zapłaty wyniesie 12 euro. Następnie odbierzesz cały podatek VAT ze sprzedaży IOSS w ciągu miesiąca i będzie on płatny na koniec miesiąca jako jedna płatność.

Należy pamiętać, że stawki podatku VAT różnią się w różnych krajach UE, w zależności od miejsca sprzedaży towarów.

Co obejmują usługi IOSS firmy Ship24?

Podsumowując, oto lista usług objętych pakietem pośrednictwa fiskalnego Ship24:

  • Rejestracja IOSS i bieżące wsparcie
  • Miesięczna deklaracja VAT
  • Miesięczna płatność i rozliczanie podatku VAT
  • Przechowywanie danych zgodnie z obowiązkami EU IOSS
  • Pełna reprezentacja IOSS oraz korespondencja z organami podatkowymi
  • Najlepsze w swojej klasie wsparcie naszego międzynarodowego zespołu przez całą dobę

Czego wymaga się od uczestników programu IOSS?

Aby spełnić wymagania IOSS, sprzedawcy internetowi i interfejsy elektroniczne muszą:

  • Prześlij zgłaszającemu wszystkie istotne informacje do odprawy celnej (takie jak numer identyfikacyjny VAT importowego punktu kompleksowej obsługi)
  • Upewnij się, że wszystkie przesyłki towarów nie przekraczają progu wartości wewnętrznej 150 EUR. Należy zauważyć, że „wartość wewnętrzna” to wartość towaru bez kosztów transportu i ubezpieczenia (wtedy i tylko wtedy, gdy koszty te są oddzielone na fakturze od wartości wewnętrznej towaru). Należy również zauważyć, że wartość wewnętrzna jest ustalana wyłącznie w celu klasyfikacji towarów (+/- 150 EUR), a nie w celu obliczenia podatku VAT. Podatek VAT zostanie obliczony z uwzględnieniem kosztów transportu i ubezpieczenia.
  • Wyświetl cenę zapłaconą przez kupującego z UE, kwotę podatku VAT, którą kupujący ma zapłacić w UE. Organy celne UE żądają tych kwot w EUR na fakturach, o które proszą organy celne.
  • Odpowiadać za pobór podatku VAT od dostaw wszystkich towarów przeznaczonych do państwa członkowskiego UE
    Przechowuj rejestry wszystkich sprzedaży IOSS przez okres 10 lat.

Czy mogę udostępniać mój numer IOSS innym firmom?

Numer IOSS nie powinien być przekazywany innym firmom i nie powinien być używany przez osoby trzecie. Numer IOSS należy podać wyłącznie zgłaszającemu celnikowi.

Jeśli odkryjesz, że ktoś posługuje się Twoim importowym numerem One-Stop-Shop, musisz skontaktować się ze swoim Pośrednikiem, który jak najszybciej poinformuje o tym urząd skarbowy.

Jaka jest funkcja pośrednika IOSS?

Pośrednicy punktu kompleksowej obsługi importu mają rejestrować sprzedawców spoza UE na platformie IOSS w jednym kraju oraz co miesiąc deklarować i opłacać podatek VAT na tej platformie podatkowej cały należny podatek VAT we wszystkich krajach docelowych w imieniu podmiotu spoza UE sprzedawca bez filii w UE.

Pośrednik IOSS jest potrzebny firmom spoza UE i pomoże takim firmom w składaniu deklaracji VAT i płatności. Wszyscy pośrednicy IOSS są odpowiedzialni za dostarczanie deklaracji IOSS i zapłatę podatku VAT za reprezentowane przez nich firmy, a także odpowiadają za prawidłową płatność podatku VAT.

Co się stanie, jeśli moja deklaracja IOSS jest błędna?

Jeżeli deklaracja IOSS sporządzona przez importera jest błędna lub VAT za deklarację nie został zapłacony, pośrednik IOSS może bezpośrednio pociągnąć go do zapłaty.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu firma nie zadeklarowała sprzedaży lub importu lub zadeklarowała nie pobrany i/lub należny podatek VAT, lub organy podatkowe postanowią wyegzekwować korektę podatku po kontroli podatkowej lub jakikolwiek obowiązek IOSS nie został spełniony przez firma będzie odpowiedzialna za zapłatę całego należnego podatku VAT, a także ewentualną dopłatę karną według wyłącznego uznania organów podatkowych i pośrednika,

Należy pamiętać, że firma pozostaje ostatecznie odpowiedzialna za wszystkie cła i podatki należne organom celnym i podatkowym Unii Europejskiej, mimo że – w oczach europejskich administracji podatkowych – pośrednik podatkowy będzie „odpowiadał solidarnie” ze spółką za przestrzeganie przepisów podatkowych obowiązki. W przypadku oszukańczych lub złośliwych działań pośrednik zastrzega sobie prawo do zakończenia rejestracji firmy w dowolnym momencie, jak również jej numeru IOSS.

Jakie są stawki VAT dla wszystkich krajów UE?

Stawki VAT dla poszczególnych krajów członkowskich UE różnią się między 27 krajami. Firmy, które chcą dowiedzieć się więcej na temat tych stawek, zachęcamy do bezpośredniego odwiedzenia strony poświęconej podatkom w UE, która jest następująca:

Wyszukiwanie podatków i ceł w UE

Kontynuując, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Więcej informacji