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모든 새로운 EU VAT 의무를 위한 완벽한 IOSS 솔루션

Ship24는 IOSS 세금 솔루션 제안의 일부로 전체 EU VAT 표시 및 중개 서비스를 제공하여 기업이 전체 IOSS 등록과 함께 제공되는 경쟁 우위를 활용할 수 있도록 지원합니다.

모든 새로운 EU VAT 의무를 위한 완벽한 IOSS 솔루션

IOSS 시스템의 새로운 EU VAT 세금 규칙은 무엇입니까?

2021년 7월 1일부터 EU 27개국으로의 상품 수입에 대한 부가가치세(VAT) 면제가 변경됩니다. 이전에는 22유로 이하의 가치가 있는 상품을 면세 규정에 따라 면세로 수입할 수 있었지만 이제 수입되는 모든 상품에는 가치에 관계없이 EU VAT 세금이 적용됩니다. 이 페이지에서는 새로운 EU VAT 규칙과 EU VAT 시스템이 실제로 어떻게 작동하는지 설명합니다.

Import One Stop Shop(IOSS 시스템)은 변화의 영향을 받게 될 기업, 특히 유럽 이외의 전자 상거래 및 원거리 판매자에게 혜택을 주는 것을 목표로 하는 새로운 제도입니다. IOSS에서. 회사는 EU에 설립된 경우 직접 또는 EU 내부 또는 외부에 설립된 경우 중개자를 통해 매월 단일 지불로 EU 전역 VAT를 충당할 수 있습니다. IOSS 시스템은 또한 고객이 VAT를 선불로 지불하므로 소포가 즉시 세관에서 반출될 수 있기 때문에 배송 시간이 단축됩니다. 이 계획에 가입하면 더 많은 혜택이 있습니다. Ship24가 제공할 수 있는 것이 무엇인지 확인하십시오. 이오스 페이지 오른쪽 하단에 있는 상자에서 우리 팀 중 한 명과 채팅하세요!

EU VAT 세율은 무엇입니까?

EU VAT 규칙은 유럽 연합에서 사용 또는 소비하기 위해 구매 및 판매되는 상품 및 서비스에 적용되는 일반 세금입니다(그러나 각 국가마다 비율이 다를 수 있음). 세금은 제품 수입 시 적용되며, 이는 주로 시장이 EU 생산자에게 공정하고 다른 국제 공급업체와 동등한 조건으로 경쟁할 수 있도록 하기 위한 것입니다.

EU VAT 규칙은 유럽 연합의 모든 27개 회원국에 적용됩니다. 그러나 구매자와 판매자는 EU VAT 세율이 회원국마다 다르며 주문에 대해 지불하는 VAT는 판매자가 상품을 판매하는 국가에 따라 다릅니다. 예를 들어 독일로 제품을 수입하고 스페인에서 판매하는 경우 스페인에서 설정한 VAT 금액을 지불하게 됩니다. EU VAT 변경의 일환으로 IOSS(Import One-Stop-Shop)라는 간소화된 VAT 결제 서비스가 도입되었습니다. IOSS는 기업이 한 회원국에 등록하고 한 국가를 통해 판매를 통해 지불해야 하는 모든 VAT를 지불할 수 있음을 의미합니다. EU 내에서 설립된 비즈니스는 One-Stop-Shop에 직접 등록할 수 있지만 EU 외부에서 설립된 비즈니스는 대신 VAT를 지불하기 위해 EU에 기반을 둔 IOSS 중개 서비스를 지정하고 지정해야 합니다.

Ship24 제안 전체 IOSS 중개 솔루션 등록 및 지속적인 EU 규정 준수는 물론 동급 최고의 팀의 지원을 포함합니다. IOSS 중개자를 찾고 있다면 해운 부문 전문가보다 더 멀리 보지 말고 IOSS의 이점으로 비즈니스를 원활하게 전환하십시오.

IOSS에 따라 회원국 간의 EU VAT 차이는 무엇입니까?

오스트리아의 표준 VAT 세율은 20%, 벨기에 21%, 불가리아 20%, 크로아티아 25%, 키프로스 19%, 체코 21%, 덴마크 25%, 에스토니아 20%, 핀란드 24입니다. %, 프랑스가 20%, 독일이 19%, 그리스가 24%, 헝가리가 27%로 가장 높은 국가 중 하나입니다.

아일랜드의 표준 VAT 세율은 23%, 이탈리아 22%, 라트비아 21%, 리투아니아 21%, 룩셈부르크 17%, 몰타 18%, 모나코 20%, 네덜란드 21%, 폴란드 23%입니다. , 포르투갈 23%, 루마니아 19%, 슬로바키아 20%, 슬로베니아 22%, 스페인 21%, 스웨덴 25%, 영국의 표준 VAT 세율은 20%입니다.

이 수치는 2021년 8월 기준이며 언제든지 변경될 수 있습니다.

EU VAT 법률은 각 국가에서 15%의 표준 세율만 적용하도록 요구하므로 표준 VAT 세율은 이 금액 아래로 떨어지지 않습니다.

IOSS 계획에 따라 누가 EU VAT를 지불할 책임이 있습니까?

Import One-Stop-Shop 제도에서 고객은 VAT를 온라인으로 직접 지불합니다(예를 들어 아마존에서 이미 하는 것처럼). 그런 다음 EU 소비자에게 판매한 비즈니스 또는 시장은 징수된 VAT를 IOSS 중개자 유럽에서는 누가 대신하여 관련 세무 당국에 비용을 지불할 것입니다. EU 전역에서 발생한 모든 판매는 이 단일 IOSS 중개자를 통해 지불할 수 있으며 기업은 더 이상 상품을 판매하는 개별 EU 국가에 등록하고 세금을 납부할 필요가 없습니다.

이 시스템은 구매 프로세스를 보다 간단하고 투명하게 할 뿐만 아니라 배송 및 통관 프로세스를 더 빠르게 하기 위해 설계되었습니다. 이는 구매자가 VAT를 별도로 지불하는 대신(이전의 경우와 같이 상품이 수입되었을 때) IOSS에 따른 공급업체가 관련 당국에 EU VAT를 징수, 신고 및 선납할 책임이 있기 때문입니다.

VAT 부과를 위해 내 IOSS를 등록하기에 가장 좋은 EU 국가는 어디인가요?

EU 내에서 사업체를 설립한 경우 해당 국가 내에서 수입 원스톱 숍 등록을 신청하거나 EU 내 어느 곳에서나 기반을 둔 중개자를 통해 신청할 수 있습니다. 여러 유럽 국가에 시설이 있는 경우 고정 시설이 있는 국가의 모든 국가에서 등록하거나 EU에 기반을 둔 중개자를 통해 등록할 수 있습니다.

EU 내에 고정 시설이 없는 경우 IOSS 중개자를 사용해야 합니다. IOSS 중개자는 모든 유럽 국가에 등록할 수 있습니다. 예를 들어, 미국과 영국에 기반을 둔 기업은 언어 유사성 때문에 아일랜드에 기반을 둔 IOSS 중개자 등록에 관심이 있었습니다. 그러나 아일랜드에 기반을 둔 많은 IOSS 중개업체는 Ship24에 필적할 배송 및/또는 VAT 경험이 없습니다. Ship24의 모든 온보딩, FAQ 및 팀 지원은 영어로 제공되며 가격은 우리가 제공하는 고품질 IOSS 서비스에 대해 매우 경쟁력이 있습니다. Ship24가 IOSS와 관련하여 많은 대기업에서 선택되는 이유를 알고 싶다면 페이지 상단의 버튼을 클릭하여 자세히 알아보거나 화면의 채팅 상자에서 직접 당사 팀 중 한 명과 채팅하십시오.

기업은 IOSS 중개자가 운영을 위해 금전적 보증을 포함하여 여러 가지 요구 사항을 가지고 있다는 점에 유의해야 합니다.

얼마나 자주 IOSS 세금 보고서를 작성해야 합니까?

Import One-Stop-Shop에 대한 VAT 납부 및 세금 신고 제출은 매월 완료되어야 합니다. EU VAT 요금은 IOSS 중개자에게 지불할 수 있습니다. IOSS 중개자는 신고가 올바른지(관련 EU 당국의 판매 기록 포함) 확인하고 사용하려면 IOSS 번호가 필요합니다. EU 세무 당국에 대한 비 EU 기업의 최종 지불은 회사를 대신하여 EU에 등록된 IOSS 중개자가 처리해야 합니다.

IOSS 제도는 매출 부가가치세 납부만 허용하며 매입 부가가치세 환급은 허용하지 않습니다. 판매자가 유효한 등록을 하지 않은 국가에서 VAT가 발생하는 경우 별도로 환불됩니다.

새로운 EU VAT가 국제적으로 소포를 추적하는 능력에 영향을 줍니까?

모든 소포는 국제 배송 추적 웹사이트 Ship24를 사용하여 추적할 수 있습니다. IOSS, DDP 또는 DDU를 포함하여 소포가 발송되는 배송 계약에 관계없이 Ship24를 사용하여 등록된 소포를 종단 간 추적할 수 있습니다. 1,000개 이상의 택배 회사, 물류 회사 및 온라인 마켓플레이스에서 소포 추적을 시작하려면 패키지 추적 번호만 있으면 됩니다.

추적 기능을 한 단계 더 발전시키려는 비즈니스인 경우 당사의 추적 API 그리고 웹훅 오늘 옵션.

IOSS는 유럽 외 판매에 대한 VAT에 영향을 줍니까?

IOSS는 새로운 EU VAT 규정이며 EU 내 고객에 대한 판매에만 적용됩니다. IOSS는 일반 VAT 회계 및 관리 요구 사항에 추가됩니다. EU 외부에 거주하는 경우 IOSS 시스템 외에도 해당 국가의 VAT 요구 사항을 준수해야 합니다. IOSS 중개자로서 Ship24는 이러한 모든 문제를 쉽게 해결하는 데 도움을 줄 수 있으며 IOSS 의무를 충족하고 계획의 혜택을 충분히 누릴 수 있도록 안내합니다. 화면의 채팅 상자에서 친절한 팀과 채팅하여 자세한 내용을 알아보거나 이메일을 보내어 전문가인 국제 직원과 직접 연락할 수 있습니다.

IOSS에 등록하지 않고도 EU에 상품을 보낼 수 있습니까?

모든 추가 수입세를 운송인(또는 세관 신고자)에게 부과하는 배송료 미지급 서비스를 통해 EU 내에서 상품을 계속 판매하거나 특별 약정을 통해 배송료 지불 솔루션을 사용할 수 있습니다. 그러나 2021년 7월 1일에 발효된 새로운 EU VAT 규칙 이전에 면세된 22유로 이하의 상품을 포함하여 EU로 배송되는 모든 상품이 부과됩니다. 따라서 VAT는 부과됩니다. 비 EU 국가에 청구됩니다.

그러나 IOSS가 특히 전자 상거래 비즈니스를 위해 더 빠르고 저렴하며 효율적으로 설계되었다는 점을 감안할 때 이는 비즈니스에 역효과를 가져올 가능성이 높습니다. 예를 들어, DDU 수입품은 미결제 금액이 처리되는 동안 세관에서 보류되어 구매자에게 지연을 초래하고 구매 후 경험을 악화시키며 일반적으로 통관 처리 능력을 확장합니다. IOSS 및 선불 VAT를 사용하면 모든 이해 관계자의 이익을 위해 세관을 통해 상품을 신속하게 추적할 수 있습니다. EU 선적에 미지급 부가세가 없는지 확인하기 위해 기업을 위해 EU로 수입할 때 가장 좋은 솔루션입니다.

또한 EU VAT 선불 제안은 더 나은 투명성을 제공하고 EU가 국경 내에서 VAT 사기를 줄이는 데 도움이 됩니다.

EU로 배송되는 소포를 계속 추적할 수 있습니까?

귀하의 소포가 IOSS 체계에 따라 배송되든 DDU 또는 DDP 계약을 통해 배송되든 Ship24로 등록된 소포를 계속 추적할 수 있습니다. Ship24는 수천 개의 택배 및 물류 회사 사이트를 스캔하여 소포에 대한 최신 추적 정보를 가능한 한 실시간에 가깝게 찾습니다.

전 세계 모든 지역의 VAT 법률에 관계없이 Ship24를 사용하여 항상 소포를 추적할 수 있습니다. 사실, 2021년 7월 1일 이후 배송 예정인 경우 전문 추적 API 및 웹훅 기능을 사용하여 비즈니스 배송을 그 어느 때보다 최신 상태로 유지하는 것이 가장 좋습니다!

IOSS 시스템은 마켓플레이스 판매자의 VAT에 어떤 영향을 줍니까?

온라인 마켓플레이스(eBay 또는 Amazon과 같은)를 통해 EU 고객에게 판매하는 전자 소매업체에게 좋은 소식은 새로운 IOSS 제도를 통해 VAT 징수 및 지불에 대한 책임이 없을 수 있다는 것입니다. 마켓플레이스가 IOSS에 등록된 경우 상품 판매를 촉진하기 때문에 판매 시점에서 VAT를 징수하고 지불하는 것은 마켓플레이스의 책임입니다. 이는 가맹점이 개별적으로 등록하지 않고도 IOSS의 이점을 누릴 수 있음을 의미합니다. 그러나 여러 플랫폼에서 판매하거나 개인적으로도 판매하는 경우 해당 판매에 대한 IOSS 등록을 살펴봐야 합니다.

이것이 귀하의 비즈니스에 해당하는 경우 EU 고객에게 상품을 판매하는 시장에 연락해야 합니다.
판매자는 이 새로운 시스템을 광고하고 고객에게 이점을 알리기 위해 마켓플레이스와 협력해야 합니다. 또한 소규모 독립 온라인 플랫폼과 같은 모든 시장에 해당되는 것은 아닙니다.

기본적으로 귀하의 비즈니스가 150유로 이하의 가치를 지닌 EU 외부의 소비자 제품을 EU로 수입하는 경우 IOSS를 사용하는 것이 귀하와 귀하의 고객에게 유익할 것입니다.

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